問題已解決
老師,這張勞務(wù)派遣發(fā)票按全額開票,差額征稅開具的,這個不含稅金額不是總額除以5%,是用差額征稅的稅額倒推不含稅金額,這個發(fā)票開具的正確嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,這個發(fā)票開具的是正確的。
2019 04/15 23:59
84784990
2019 04/16 00:05
差額5%填了附表主表自己有數(shù)據(jù),主表的稅控開具不含稅銷售額,是填總額13500元/1.05的數(shù)據(jù),還是填開具該發(fā)票通過差額稅倒推的不開票金額呢?
84784990
2019 04/16 00:07
根據(jù)該張發(fā)票金額填12857.14元還是13485.96元呢?
王雁鳴老師
2019 04/16 09:01
您好,根據(jù)該張發(fā)票金額,填13485.96元。
84784990
2019 04/16 09:05
但是上次我申報不過去,前臺是直接用這個13500除以1.05=12857.14元金額,所以我才懵
84784990
2019 04/16 09:07
昨天我百度查也是用全額除以1.05的不含稅銷售額,老師我的理解也是看著發(fā)票上了不含稅金額,但是為什么也有按全額除以1.05的不含稅銷售額的填列方法呢?
王雁鳴老師
2019 04/16 09:14
您好,如果這樣的話,那就是按稅務(wù)要求填寫了,因為正常發(fā)票的收入,是按全額除以1.05的來填寫的,那差額征收的話,也是這樣填寫的了。
閱讀 1689