問題已解決

老師,請(qǐng)問下去年11月份開的發(fā)票,4月份給退回來了,我這邊也開了負(fù)數(shù)發(fā)票,11月當(dāng)時(shí)的發(fā)票也做過帳了,請(qǐng)問這筆分錄怎么做?

84784964| 提問時(shí)間:2019 04/17 09:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問還會(huì)開具同一的藍(lán)字發(fā)票么?
2019 04/17 09:26
84784964
2019 04/17 10:30
你好,4月份開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)。
bamboo老師
2019 04/17 10:40
我的意思是 這張負(fù)數(shù)發(fā)票還要開具藍(lán)字發(fā)票么
84784964
2019 04/17 13:35
老師,早上問你的那個(gè),你說開具一張藍(lán)色字發(fā)票,是這個(gè)吧?那請(qǐng)問下分錄怎么填寫呢?
bamboo老師
2019 04/17 13:37
這是一張紅字發(fā)票 銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 后面還要不要開藍(lán)字發(fā)票 您去年11月份分錄怎么寫的
84784964
2019 04/17 13:45
后面就不開了。
bamboo老師
2019 04/17 13:47
根據(jù)這張發(fā)票 借: 應(yīng)收賬款 借方藍(lán)字 貸:以前年度損益調(diào)整 貸方紅字 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸方紅字 當(dāng)時(shí)有沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本?負(fù)數(shù)發(fā)票款退沒有
84784964
2019 04/17 13:52
老師好,去年的賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)掉了,退了,以現(xiàn)金形式走的。
bamboo老師
2019 04/17 13:54
借:庫存現(xiàn)金 貸方藍(lán)字 貸:以前年度損益調(diào)整 貸方紅字 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸方紅字 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候分錄怎么寫的 可以寫下么
84784964
2019 04/17 14:01
您好,和主營業(yè)務(wù)收入一起結(jié)轉(zhuǎn)的,都做在一起了
bamboo老師
2019 04/17 14:06
我的意思是 您計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的分錄是怎么寫的 就是結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:什么科目?
84784964
2019 04/17 14:23
老師您好,沒有找到,因?yàn)槲沂前肼方邮值墓尽?/div>
bamboo老師
2019 04/17 14:26
好吧 那就只能這樣寫分錄了 借:庫存現(xiàn)金 貸方藍(lán)字 貸:以前年度損益調(diào)整 貸方紅字 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸方紅字 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84784964
2019 04/17 14:27
老師這個(gè)是借方藍(lán)字吧?
bamboo老師
2019 04/17 14:30
借方藍(lán)字是您收了庫存現(xiàn)金?
84784964
2019 04/17 14:35
沒有,那我就按照您說的做。就是填在一張分錄上對(duì)嗎?
bamboo老師
2019 04/17 14:36
是的 可以填在一張分錄上
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~