當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問下去年11月份開的發(fā)票,4月份給退回來了,我這邊也開了負(fù)數(shù)發(fā)票,11月當(dāng)時(shí)的發(fā)票也做過帳了,請(qǐng)問這筆分錄怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好
請(qǐng)問還會(huì)開具同一的藍(lán)字發(fā)票么?
2019 04/17 09:26
84784964
2019 04/17 10:30
你好,4月份開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)。
bamboo老師
2019 04/17 10:40
我的意思是 這張負(fù)數(shù)發(fā)票還要開具藍(lán)字發(fā)票么
84784964
2019 04/17 13:35
老師,早上問你的那個(gè),你說開具一張藍(lán)色字發(fā)票,是這個(gè)吧?那請(qǐng)問下分錄怎么填寫呢?
bamboo老師
2019 04/17 13:37
這是一張紅字發(fā)票 銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
后面還要不要開藍(lán)字發(fā)票 您去年11月份分錄怎么寫的
84784964
2019 04/17 13:45
后面就不開了。
bamboo老師
2019 04/17 13:47
根據(jù)這張發(fā)票
借: 應(yīng)收賬款 借方藍(lán)字
貸:以前年度損益調(diào)整 貸方紅字
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸方紅字
當(dāng)時(shí)有沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本?負(fù)數(shù)發(fā)票款退沒有
84784964
2019 04/17 13:52
老師好,去年的賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)掉了,退了,以現(xiàn)金形式走的。
bamboo老師
2019 04/17 13:54
借:庫存現(xiàn)金 貸方藍(lán)字
貸:以前年度損益調(diào)整 貸方紅字
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸方紅字
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候分錄怎么寫的 可以寫下么
84784964
2019 04/17 14:01
您好,和主營業(yè)務(wù)收入一起結(jié)轉(zhuǎn)的,都做在一起了
bamboo老師
2019 04/17 14:06
我的意思是 您計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的分錄是怎么寫的 就是結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:什么科目?
84784964
2019 04/17 14:23
老師您好,沒有找到,因?yàn)槲沂前肼方邮值墓尽?/div>
bamboo老師
2019 04/17 14:26
好吧 那就只能這樣寫分錄了
借:庫存現(xiàn)金 貸方藍(lán)字
貸:以前年度損益調(diào)整 貸方紅字
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸方紅字
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
84784964
2019 04/17 14:27
老師這個(gè)是借方藍(lán)字吧?
bamboo老師
2019 04/17 14:30
借方藍(lán)字是您收了庫存現(xiàn)金?
84784964
2019 04/17 14:35
沒有,那我就按照您說的做。就是填在一張分錄上對(duì)嗎?
bamboo老師
2019 04/17 14:36
是的 可以填在一張分錄上
閱讀 172
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 這是11月份的發(fā)票,12月份又開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票分錄怎么做? 907
- 老師,9月份泰達(dá)雅給滴滴公司開了一張咨詢費(fèi)發(fā)票,11月份對(duì)方發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤,所以11月我就開了負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票,11月錢還未收到,請(qǐng)問這筆分錄怎么做?9月份開的那張發(fā)票,當(dāng)時(shí)我做的分錄是:借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,對(duì)嗎?9月和11月開的都是增值稅專用發(fā)票,對(duì)方未抵扣 1241
- 老師你好,11月份開 了一張發(fā)票,當(dāng)時(shí)開錯(cuò)了,結(jié)果忘記在開票系統(tǒng)里作廢,只是在當(dāng)時(shí)開的時(shí)候,在要作廢的發(fā)票上蓋了作廢字樣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),我作了紅字發(fā)票,那11月份的帳怎么做 76
- 購買方退回來了我們?nèi)ツ觊_的銷售發(fā)票,這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄怎么做呢?銷項(xiàng)稅額的分錄也要怎么做呢? 381
- 去年的賬當(dāng)時(shí)做了預(yù)付賬款,然后發(fā)票是去年11月開的,拿到發(fā)票當(dāng)時(shí)沒有做費(fèi)用,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了怎么辦? 460
最新回答
查看更多- 退休返聘,領(lǐng)著退休金,簽勞務(wù)合同,現(xiàn)給他年薪30w,怎么交個(gè)稅,合理避稅? 3小時(shí)前
- 請(qǐng)問老師 ,我們是一般納稅人與個(gè)人和個(gè)體工商戶合作,內(nèi)容是一些運(yùn)費(fèi),加工費(fèi),還有機(jī)物料,他們給我們開普票,但是金額很大 ,有的幾萬有的十幾萬。我們公司用現(xiàn)金去支付這些費(fèi)用,而且對(duì)方?jīng)]有給收據(jù),請(qǐng)問這樣用現(xiàn)金支付大額費(fèi)用有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎? 不能從公戶付款嗎? 11小時(shí)前
- 甲公司 2024年1月1日購入某公司發(fā)行的5年期公司債券,以銀行存款支付購買價(jià)款1040萬元(其中包括已到期尚未領(lǐng)取的利息40萬元),另支付交易手續(xù)費(fèi)20 萬元。該債券面值為1000萬元,票面年利率為4%,該債券為分期付息到期還本的公司債券。已知同類債券的市場年利率為 3.4%。甲公司將其劃分為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)。怎樣編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄? 昨天
- CPA廣告投放的原理是什么? 23小時(shí)前
- 契稅是由購房人承擔(dān)的,不同地區(qū)的契稅標(biāo)準(zhǔn)可能有所不同。 昨天