問題已解決
老師,12月暫估入庫商品,發(fā)票回來后與暫估金額不一致,怎么做呢?
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速問速答沖銷你暫估的,按照發(fā)票金額重新做就可以
2019 04/17 10:45
84785009
2019 04/17 10:47
按照現在開的發(fā)票重新入庫再出庫對吧
馬老師
2019 04/17 10:48
你暫估的當時入庫了沒??
84785009
2019 04/17 10:52
沖銷借:應付賬款-暫估 貸:庫存商品 新入庫:借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 月末出庫 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
馬老師
2019 04/17 10:53
是的,這個分錄沒毛病
84785009
2019 04/17 10:55
好的,老師我想再確定下月末是都還要將那一筆做出庫
84785009
2019 04/17 11:06
暫估的當時入庫了
馬老師
2019 04/17 11:44
沖銷暫估的要做退庫,根據發(fā)票入賬的在做入庫
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