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  • 問題已解決

    老師,12月暫估入庫商品,發(fā)票回來后與暫估金額不一致,怎么做呢?

    84785009| 提問時間:2019 04/17 10:45
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    馬老師
    金牌答疑老師
    職稱:初級會計師,稅務師,中級會計師
    沖銷你暫估的,按照發(fā)票金額重新做就可以
    2019 04/17 10:45
    84785009
    2019 04/17 10:47
    按照現在開的發(fā)票重新入庫再出庫對吧
    馬老師
    2019 04/17 10:48
    你暫估的當時入庫了沒??
    84785009
    2019 04/17 10:52
    沖銷借:應付賬款-暫估 貸:庫存商品 新入庫:借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 月末出庫 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
    馬老師
    2019 04/17 10:53
    是的,這個分錄沒毛病
    84785009
    2019 04/17 10:55
    好的,老師我想再確定下月末是都還要將那一筆做出庫
    84785009
    2019 04/17 11:06
    暫估的當時入庫了
    馬老師
    2019 04/17 11:44
    沖銷暫估的要做退庫,根據發(fā)票入賬的在做入庫
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