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那每個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi),增值稅內(nèi)賬怎么做?外賬要交稅,內(nèi)賬怎么做?就是如果不調(diào)整增值稅,我每個(gè)月繳稅怎么做?留抵又怎么做?

84785024| 提問時(shí)間:2019 04/21 10:59
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)。內(nèi)賬是以真實(shí)性為準(zhǔn),外賬是以票據(jù)為準(zhǔn)。 同學(xué)。你如果交的稅都是按外賬銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)處理的,那么稅這塊兒是不會(huì)存在 差異的。
2019 04/21 11:04
84785024
2019 04/21 11:42
我是說,我的內(nèi)賬是ERP系統(tǒng)做的,采購(gòu)開單就會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅,銷售開到就會(huì)有銷項(xiàng)稅。外賬是銷售是航天開票,進(jìn)項(xiàng)是根據(jù)認(rèn)證的發(fā)票。內(nèi)外賬依據(jù)不同,肯定增值稅不一致啊。比如我內(nèi)賬采購(gòu)開單100,銷售200。我外賬銷售200,認(rèn)證180。我確實(shí)繳稅20。實(shí)實(shí)在在發(fā)生了業(yè)務(wù),我內(nèi)賬怎么做這筆稅?我就是想知道增值稅內(nèi)賬怎么處理的。整個(gè)做法
陳詩(shī)晗老師
2019 04/21 12:05
外賬不過他進(jìn)項(xiàng)是多少認(rèn)證多少,那么你總的是不變的,只是沒有留抵或待抵扣。 如果你的外賬和內(nèi)賬的差額有的是沒有發(fā)票的,你就需要手動(dòng)調(diào)整到營(yíng)業(yè)外支出或管理費(fèi)用-稅金。
84785024
2019 04/21 12:25
做營(yíng)業(yè)外支出或者管理費(fèi)用可行有時(shí)候差五六萬(wàn),小企業(yè)一個(gè)月也就掙十來萬(wàn),因?yàn)槎惿僖话肜麧?rùn)了,老板也不干 增值稅不是流轉(zhuǎn)稅嗎?怎么能進(jìn)利潤(rùn)表
陳詩(shī)晗老師
2019 04/21 13:00
同學(xué)。你是應(yīng)交稅費(fèi)內(nèi)賬和外賬對(duì)不上。況且你的差額是永久差異,不是暫時(shí)性差異。 你表述是否有問題?你的差異到底 從何而來
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