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匯算清繳發(fā)現(xiàn)有部份的職工福利費(fèi)沒有進(jìn)應(yīng)付職工薪酬,這部份應(yīng)該怎么處理

84784969| 提問時(shí)間:2019 04/28 10:28
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答疑陳園老師
金牌答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你的意思是直接計(jì)入了管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)。沒有通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)計(jì)提,是么?
2019 04/28 10:33
84784969
2019 04/28 10:49
是的,要怎么處理呢,要進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整嗎
答疑陳園老師
2019 04/28 10:53
可以不處理的,因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)是一個(gè)過渡科目。
84784969
2019 04/28 11:03
那應(yīng)付職工薪酬賬載金額是按哪個(gè)填呢
答疑陳園老師
2019 04/28 11:10
那個(gè)表上的應(yīng)付職工薪酬帳載金額指的是工資。福利費(fèi)啊,職教費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi)都是以工資為基礎(chǔ)的。
84784969
2019 04/28 11:18
稅收金額是以工資為基礎(chǔ)吧,賬載金額不是以賬務(wù)處理的來填么,那是統(tǒng)計(jì)各期間的福利費(fèi)合計(jì)還是填應(yīng)付職工薪酬的數(shù)據(jù)呢,因?yàn)槁毠ば匠陜?nèi)的數(shù)據(jù)有漏的情況,如果不填職工薪酬的數(shù)據(jù),那到時(shí)又跟資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)應(yīng)不上
答疑陳園老師
2019 04/28 11:32
帳載金額是應(yīng)職工薪酬-工資的貸方金額 費(fèi)用明細(xì)表的,帳載金額是管理費(fèi)用-福利費(fèi)的借方發(fā)生額(你家計(jì)提福利費(fèi),但是沒全部發(fā)放么?)
84784969
2019 04/28 11:36
全部發(fā)了,是一些小的福利費(fèi)就直接走費(fèi)用了,沒有進(jìn)過渡科目
答疑陳園老師
2019 04/28 11:42
那填那個(gè)表的時(shí)候,工資薪酬那欄帳載金額和稅收都按應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方發(fā)生額 福利費(fèi)帳載金額按管理費(fèi)用-福利費(fèi)的借方發(fā)生額填列即可, 理論上應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是沒有余額,計(jì)提的工資都發(fā)了,計(jì)提的福利費(fèi)也都發(fā)了。
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