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調(diào)去年帳時(shí),用完以前年度損益調(diào)整科目后,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表需要調(diào)整嗎?

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/04 18:34
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,調(diào)去年帳時(shí),用完以前年度損益調(diào)整科目后,資產(chǎn)負(fù)債表,期初數(shù)未分配利潤(rùn)和對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目;利潤(rùn)表本年不體現(xiàn)
2019 05/04 18:37
84784987
2019 05/04 18:46
對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目是指什么呢
莊老師
2019 05/05 07:40
你好,利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),和相對(duì)應(yīng)的科目
84784987
2019 05/05 10:21
比如我調(diào)增去年財(cái)務(wù)費(fèi)用200.借以前年度損調(diào)整200.貸利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)200,分錄對(duì)嗎?那么資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)怎么調(diào)呢?
莊老師
2019 05/05 17:37
你好,要按這樣操作處理,借以前年度損調(diào)整200.貸其他應(yīng)付款00,借利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)200,貸以前年度損調(diào)整200.
84784987
2019 05/06 07:57
然后就調(diào)整2019年1月份期初的資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)借方增加200.其他應(yīng)付款貸方增加200,對(duì)嗎?我在本月做帳時(shí),還需要另外寫個(gè)說(shuō)明嗎?
莊老師
2019 05/06 07:58
你好,是的,調(diào)整未分配利潤(rùn),和其他應(yīng)付款相應(yīng)的科目,
84784987
2019 05/06 08:07
我調(diào)1月份資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)后,2月-4月份的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)改正嗎?還是需要我手動(dòng)再做調(diào)整呢?
莊老師
2019 05/06 10:47
你好,調(diào)整1月份資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)后,2月-4月份的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)改
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