問(wèn)題已解決

我想問(wèn)一下,我申報(bào)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),和審計(jì)出的財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣,怎么辦

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/06 10:40
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,修改一下你的財(cái)務(wù)報(bào)表的呢
2019 05/06 10:41
84785033
2019 05/06 10:42
因?yàn)槲覀冇密浖鲑~的,出的資產(chǎn)負(fù)債是按合計(jì),比如應(yīng)收賬款總合計(jì)余額為貸方的話,就放在預(yù)收賬款,但是審計(jì)的一家公司的往來(lái)來(lái)記錄會(huì)計(jì)科目的,為借方余額5000元,貸方余額為4000元,那么我們申報(bào)上應(yīng)收賬款就填1000元,但是審計(jì)那邊是把4000元錄為預(yù)收賬款
84785033
2019 05/06 10:43
這邊兩邊的報(bào)表就不一致,我是要按審計(jì)出的報(bào)表來(lái)申報(bào)嘛
王晶老師
2019 05/06 11:55
哦,這樣啊,那沒(méi)事的呢,不用改了
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