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老師,加計扣除賬務(wù)處理,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:營業(yè)成本,對嗎?另外如果進(jìn)項稅大于銷項稅在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額反應(yīng),下月沖減銷項稅,對嗎

84785034| 提問時間:2019 05/06 13:41
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
加計抵減10%的分錄,就是最后實際繳納增值稅時,才做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益【這個數(shù)字就是當(dāng)期加計抵減的金額】
2019 05/06 13:47
84785034
2019 05/06 15:43
老師,我問的是兩個問題~1,加計遞減的賬務(wù)處理;2,如果進(jìn)項大于銷項可以不做賬務(wù)處理還是將進(jìn)項銷項稅額差額做借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
張艷老師
2019 05/06 15:46
1、加計抵減的分錄就是上面的分錄 2、不需要做,這個加計抵減的稅額會體現(xiàn)在申報表附表四里面的。
84785034
2019 05/06 17:18
老師,加計遞減稅款做收益其他業(yè)務(wù)收入或營業(yè)外收入嗎
張艷老師
2019 05/06 17:27
加計遞減稅款做收益其他業(yè)務(wù)收入或營業(yè)外收入嗎?--------不是的,使用企業(yè)會計準(zhǔn)則的計入其他收益科目,使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則的,計入營業(yè)外收入科目。
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