問題已解決

老師您好,我是事業(yè)單位會計,財政授權(quán)支付方式,針對本期盈余,視頻中提到各類費用的結(jié)轉(zhuǎn),那么,本期所發(fā)生的支付在建工程的資金,如何結(jié)轉(zhuǎn)進本期盈余呢

84785043| 提問時間:2019 05/08 21:12
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,本期所發(fā)生的支付在建工程的資金,不需要結(jié)轉(zhuǎn)進本期盈余的。
2019 05/08 21:27
84785043
2019 05/08 21:41
老師,還是不,明白,按照視頻內(nèi)容,有收入時,財務(wù)會計月末做 借:財政撥款收入 貸:本期盈余 。如果本期所發(fā)生的支付在建工程的資金,不需要結(jié)轉(zhuǎn)進本期盈余,那么如果本月不發(fā)生其他費用,僅僅只是用財政撥款支付了在建工程,那么針對已使用的財政撥款收入,本期盈余的分錄應(yīng)該怎么做呢
王雁鳴老師
2019 05/08 21:44
您好,在建工程不結(jié)轉(zhuǎn),針對已使用的財政撥款收入,本期盈余的分錄,借:財政撥款收入 貸:本期盈余 。
84785043
2019 05/08 21:48
老師謝謝您的耐心,比如說,如果本月財政撥款收入100萬,單位管理費用20萬,基建類在建工程支付70萬,那么本期盈余是怎么做分錄呢
王雁鳴老師
2019 05/08 21:51
您好,不客氣,收到時,借:銀行存款等科目,100萬元,貸:財政撥款收入,100萬元,支付時,借:單位管理費用,20萬元,貸:銀行存款等科目,20萬元,借:在建工程,70萬元,貸:銀行存款等科目,70萬元,結(jié)轉(zhuǎn)時,借:財政撥款收入,100萬元,貸:本期盈余,100萬元。借:本期盈余,20萬元,貸:單位管理費用,20萬元。
84785043
2019 05/08 21:59
老師,這么看來,本期盈余貸方余額是80萬,含了已經(jīng)支付在建工程的70萬??墒怯嗝髅魇?0萬 啊,70萬已經(jīng)是支付在建工程款了,為什么hi記在本期盈余里呢?
王雁鳴老師
2019 05/08 22:03
您好,因為這個在建工程是不結(jié)轉(zhuǎn)本期盈余的,您在建工程是怎么做分錄的呢?
84785043
2019 05/08 22:10
老師,我前面收到及支付的思路和您是一樣的,借:零余額賬戶用款額度,100萬元,貸:財政撥款收入,100萬元,支付時,借:單位管理費用,20萬元,貸:零余額賬戶用款額度,20萬元,借:在建工程——某項目,70萬元,貸:零余額賬戶用款額度,70萬元。 月末做本期盈余結(jié)轉(zhuǎn),收到收入是 借:財政撥款收入,100萬元,貸:本期盈余,100萬元 支出的結(jié)轉(zhuǎn)就不會了,按我理解是盈余是只剩10萬的,如果盈余是80萬,豈不是實際盈余小于本期盈余嗎
王雁鳴老師
2019 05/08 22:12
您好,如果您的分錄是這樣的話,結(jié)轉(zhuǎn)支出的分錄,就是我上面的分錄了,是的,實際盈余小于本期盈余。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~