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4月份開了16%的發(fā)票,之前沒有做未開票,5月份怎么報4月份的增值稅
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速問速答在13%的稅率這一行中,填寫增值稅附表一的數(shù)據(jù),就是銷售額與稅額加入此行處理
2019 05/09 15:09
江老師
2019 05/09 15:50
也是將數(shù)據(jù)與13%的稅率的一起統(tǒng)計,填寫在13%稅率這一行處理
江老師
2019 05/09 15:57
是的,你說的完全正確,是這樣的,按專用發(fā)票、普通發(fā)票、不開具發(fā)票的三項進行統(tǒng)計填寫。
江老師
2019 05/09 16:01
這個是可以開具的。按國稅的政策是2019年3月31日之前的業(yè)務(wù)按原稅率開具,2019年4月1日之后的業(yè)務(wù)按新稅率開具
84785006
2019 05/09 15:49
一部分是 13% 的, 一部分 是16% 的,現(xiàn)在 就只有 13% 的,那 16%的填哪里 ?
84785006
2019 05/09 15:56
比如 :13%的 是10000 , 16% 的也是10000, 那就填 20000萬是吧
稅 也是加再一起嗎 ?
84785006
2019 05/09 16:00
剛剛我們專管員說不能開 16% 的票,之前沒有做 “未開票”的
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