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實(shí)務(wù)
問題已解決
利潤表里的凈利潤=資產(chǎn)負(fù)債表里的哪項(xiàng)?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,是在資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤體現(xiàn)
2019 05/10 14:14
84784999
2019 05/10 14:17
錄完期初后,未分配利潤不等于凈利潤,怎么辦?
84784999
2019 05/10 14:23
之間相差了個(gè)未分配利潤的期初數(shù)
鄒老師
2019 05/10 14:43
你好,是不是期初數(shù)錄入錯誤了,少錄入了未分配利潤數(shù)據(jù)?
84784999
2019 05/10 14:44
期初數(shù)的試算平衡是平的
鄒老師
2019 05/10 15:05
你好,期初平衡,按只要你分錄做對,期末仍然是平衡的啊
84784999
2019 05/10 15:10
可能期初資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的,和利潤表沒對上吧?
84784999
2019 05/10 15:24
我的期初凈利潤=我的本年利潤期初,不對嗎?
鄒老師
2019 05/10 15:25
你好,你期初的未分配利潤數(shù)據(jù)是正確的?
84784999
2019 05/10 15:26
這是內(nèi)賬,之前沒有賬,未分配利潤是倒推的,可以調(diào)未分配利潤嗎?怎么調(diào)?
鄒老師
2019 05/10 15:37
你好,如果確實(shí)是未分配利潤數(shù)據(jù)喲錯誤,可以調(diào)整的
可以看差額是多少,然后把這個(gè)差額從未分配利潤本來金額的基礎(chǔ)上加上或者減去
84784999
2019 05/10 15:50
調(diào)了未分配利潤期初后,試算不平了,還應(yīng)該怎么調(diào)?
鄒老師
2019 05/10 15:59
你好,你期初是平衡的,怎么錄入分錄之后期末就不平了,那就需要去 檢查你報(bào)表數(shù)據(jù)是否正確的
而不是去修改期初數(shù)
84784999
2019 05/10 16:01
我在新建的賬套里還沒錄分錄,看利潤表里凈利潤就不等于未分配利潤的期初
84784999
2019 05/10 16:06
我的凈利潤=本年利潤=-4855.13,≠未分配利潤,如圖,應(yīng)該怎么調(diào)?
鄒老師
2019 05/10 16:14
你好,你單位未分配利潤期初數(shù)是根據(jù)上年期末數(shù)錄入的嗎?
84784999
2019 05/10 16:15
不是上年期末數(shù),是倒推的
84784999
2019 05/10 16:16
這是內(nèi)賬,我們以前沒有賬
鄒老師
2019 05/10 16:18
你好,那你就需要看倒推的數(shù)據(jù)是否正確了
84784999
2019 05/10 16:19
我做完了第一個(gè)月的賬,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末余額=-398560.12,利潤表凈利潤本月金額-13485.17,這之間就差錄入的期初數(shù)未分配利潤的-385074.95
鄒老師
2019 05/10 16:21
你好,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)
你計(jì)算期末數(shù)時(shí)候有把期初數(shù)計(jì)算進(jìn)來嗎
84784999
2019 05/10 16:24
我做完了第一個(gè)月的賬,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末余額=-398560.12,利潤表凈利潤本年累計(jì)金額-18340.30,這之間就差錄入的期初數(shù)未分配利潤年初數(shù)的-380219.82.(上一問是“這之間就差錄入的期初數(shù)未分配利潤期初余額”)
84784999
2019 05/10 16:30
那我這樣是對的了?
鄒老師
2019 05/10 16:31
你好,符合這個(gè)關(guān)系就對了
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)
84784999
2019 05/10 16:40
我的是:利潤表的本年累計(jì)的凈利潤+科目期初的年初數(shù)的未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額的未分配利潤,這個(gè)對嗎?
鄒老師
2019 05/10 16:48
你好,是這樣的,這樣是正確的
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