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老師好,上任會(huì)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)付賬款跟應(yīng)交稅費(fèi)都是負(fù)數(shù),可以調(diào)整一下嗎?預(yù)付賬款調(diào)為0,在應(yīng)付賬款里減除,應(yīng)交稅費(fèi)里有未認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng),我把它調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn)里,可行嗎?或者一直還是負(fù)數(shù)著?

84784953| 提問時(shí)間:2019 05/13 13:59
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Kim
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
不需要調(diào)整的,應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)就意味著你有留抵,不能自行調(diào)整的,預(yù)付賬款的負(fù)數(shù)拿就是應(yīng)付賬款,這個(gè)可以重分類調(diào)整一下的
2019 05/13 15:05
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