問題已解決

老師,我每個月做計提物業(yè)費,借:管理費用-物業(yè)費 貸:應(yīng)付賬款 次月去交物業(yè)費,借應(yīng)付賬款 貸現(xiàn)金 對嗎?

84785039| 提問時間:2019 05/15 10:59
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你的分錄很正確。
2019 05/15 11:00
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