問題已解決

你好,我做的是應付會計,這邊剛啟用一個金蝶K3 的系統(tǒng),期初余額導入的時候,和實際的應付賬款余額不符,現(xiàn)在除了調整期初余額的方法外,還有沒有別的辦法可以更正? 比如做調整分錄

84785037| 提問時間:2019 05/16 16:54
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丁老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,可以做調整分錄,如果是應付期初金額多了,借:應付賬款 貸未分配利潤,少了則相反的分錄。
2019 05/16 17:25
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