問(wèn)題已解決

小規(guī)模企業(yè)開(kāi)業(yè)三年沒(méi)有做過(guò)流水賬。我要怎么調(diào)整,17年到19年都沒(méi)有做賬

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/17 10:25
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué): 很多同學(xué)接這種賬的時(shí)候,我建議他們先盤點(diǎn),用盤點(diǎn)的金額入賬,這樣借貸不平的時(shí)候,差就放到利潤(rùn)分配里面去了,就可以了。 明白了嗎?如果懂了記得五星好評(píng)喲。
2019 05/17 10:29
84784978
2019 05/17 10:32
剛剛沒(méi)有表達(dá)清楚,是銀行流水沒(méi)有做賬,現(xiàn)在要調(diào)整的話要怎么調(diào)整
何江何老師
2019 05/17 10:34
這個(gè)你去找銀行的經(jīng)理,一般三年內(nèi)的流水都是可以打印的,你打印出來(lái),一筆筆的做賬就可以了。
84784978
2019 05/17 10:35
我要在18年度的賬套里做嗎
何江何老師
2019 05/17 10:38
是的,你可以都補(bǔ)到去年的賬上就行了。
84784978
2019 05/17 10:40
補(bǔ)到去年的12月份可以嗎?不用一個(gè)月一個(gè)月的反結(jié)賬去補(bǔ)吧
何江何老師
2019 05/17 10:42
對(duì),補(bǔ)一起就可以了。
84784978
2019 05/17 10:45
19年的就一個(gè)月一個(gè)月反結(jié)賬過(guò)去入到相應(yīng)的月份里嗎
何江何老師
2019 05/17 10:49
是的,這樣可以的同學(xué)。還有問(wèn)題嗎?如果沒(méi)有了記得五星好評(píng)喲。
84784978
2019 05/17 10:59
流水都是都是法人每月存的幾百塊,我可以直接入實(shí)收資本嗎。就調(diào)整那些流水
何江何老師
2019 05/17 11:02
是的,全部可以入成是實(shí)收資本
84784978
2019 05/17 11:04
調(diào)整的時(shí)候,分錄怎么做呢
何江何老師
2019 05/17 11:21
你現(xiàn)在盤點(diǎn)出來(lái)的金額直接就用這個(gè)金額 入,余下的老板的投資 都記為實(shí)收資本,差額全入利潤(rùn)分配。
84784978
2019 05/17 11:23
直接錄借銀存,借實(shí)收資本嗎
84784978
2019 05/17 11:24
不用經(jīng)過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 嗎
何江何老師
2019 05/17 11:47
如果你不是上市公司不必使用以前年度這個(gè)科目,直接記應(yīng)該記的科目里。
84784978
2019 05/17 11:54
不是上市公司 ,只是小規(guī)模納稅人而已
84784978
2019 05/17 11:55
但是現(xiàn)在又發(fā)現(xiàn)涉及了貸款
何江何老師
2019 05/17 12:03
所以你不用使用以前年度這個(gè)科目也是可以正常做的
84784978
2019 05/17 12:05
涉及貸款的要怎么做;會(huì)影響稅務(wù)嗎?
何江何老師
2019 05/17 12:25
不涉及到的,這些不會(huì)影響稅。
84784978
2019 05/17 13:33
對(duì)貸款的賬務(wù)處理有什么要求嗎
何江何老師
2019 05/17 15:14
你只需要將這部分差的錢加上去就可以了,同學(xué)。加計(jì)進(jìn)去就解決問(wèn)題了。
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