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老師好,我想請問一下,生產(chǎn)型出口企業(yè),上個月沒有出口報關(guān),但是出口銷售發(fā)票先開出來了,所以申報增值稅的時候免稅銷售額那里系統(tǒng)自動帶出,但實際還沒有出口,然后出口退稅系統(tǒng)那里還需要申報嗎?然后等到真正出口的時候,開沖紅發(fā)票,一正一負等于0,所以到時申報增值稅的時候免稅銷售額系統(tǒng)帶岀來的數(shù)字是0,但是有出口所以要在出口退稅申報系統(tǒng)申報,到時候出口退稅申報系統(tǒng)的數(shù)字和增值稅申報的數(shù)字會不會不一樣了,這種情況該怎么辦呢?

84784979| 提問時間:2019 05/19 12:56
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,生產(chǎn)型出口企業(yè),上個月沒有出口報關(guān),但是出口銷售發(fā)票先開出來了,所以申報增值稅的時候免稅銷售額那里系統(tǒng)自動帶出,但實際還沒有出口,然后出口退稅系統(tǒng)那里不需要申報,然后等到真正出口的時候,開沖紅發(fā)票,一正一負等于0,所以到時申報增值稅的時候免稅銷售額系統(tǒng)帶岀來的數(shù)字是0,但是有出口所以要在出口退稅申報系統(tǒng)申報,到時候出口退稅申報系統(tǒng)的數(shù)字和增值稅申報的數(shù)字會不會不一樣了,這種情況只能各報各的,具體可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者12366熱線確認一下,謝謝。
2019 05/19 17:16
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