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去年計提管理人員工資的分錄做反了,寫的借:應付工資,貸:管理費用。今年才發(fā)現(xiàn)分錄有問題,請問如何調賬?
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借:應付工資 借方紅字
貸:以前年度損益調整 貸方紅字
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調整
2019 05/20 10:53
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去年計提管理人員工資的分錄做反了,寫的借:應付工資,貸:管理費用。今年才發(fā)現(xiàn)分錄有問題,請問如何調賬?
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