2018年12月工資多計(jì)提了30萬(wàn),現(xiàn)在我要匯算清繳里調(diào)增30萬(wàn),但我首先做了一個(gè)分錄是: 借:應(yīng)付職工薪酬30 貸:未分配利潤(rùn)30, 這個(gè)時(shí)候我申報(bào)2019年4月所屬期資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,需要調(diào)整應(yīng)付職工薪酬的年初數(shù)減少30(為-30萬(wàn)),未分配利潤(rùn)未增加30萬(wàn),是這樣嗎,但應(yīng)付職工薪酬能為負(fù)數(shù)嗎??? 另外,匯算清繳后補(bǔ)稅后,又要對(duì)2019年5月所屬期的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi),未分配利潤(rùn)調(diào)整年初數(shù),是這樣嗎
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速問速答你多計(jì)提的工資入賬
借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整。貸未分配利潤(rùn)
2019 05/21 16:05
芳芳老師
2019 05/21 16:06
你支付工資了嗎? 將多計(jì)提的也做了付款嗎
84785021
2019 05/21 16:07
多計(jì)提的沒發(fā),因?yàn)楫?dāng)時(shí)人力資源部的人辭職了,沒人做工資,所以我當(dāng)時(shí)就多計(jì)提了工資
84785021
2019 05/21 16:08
做了你這個(gè)分錄就不用匯算清繳調(diào)增了吧,
芳芳老師
2019 05/21 16:29
那你只需要調(diào)整借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 科目! 應(yīng)付職工薪酬不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
84785021
2019 05/21 16:42
那2019年資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬的年初數(shù)不是要減少30萬(wàn)嗎,那報(bào)表上這個(gè)應(yīng)付職工薪酬年初數(shù)變負(fù)數(shù)了
芳芳老師
2019 05/22 11:53
假設(shè)去年計(jì)提了70萬(wàn)
今年沖回30萬(wàn),借費(fèi)用 貸應(yīng)付70
沖回 借應(yīng)付 30貸費(fèi)用
你發(fā)工資 借應(yīng)付40 貸銀行
你應(yīng)付職工薪酬也不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
芳芳老師
2019 05/22 11:53
若是出現(xiàn)負(fù)數(shù)也是沒關(guān)系的! 你預(yù)發(fā)工資時(shí)就會(huì)出現(xiàn)這種情況
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- 需要調(diào)減利潤(rùn),增加工資成本可否這樣寫 借:應(yīng)付職工薪酬 紅字沖 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 去年12月計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬計(jì)提少了,實(shí)際發(fā)放的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬多了,所以用上面的分錄是否可行? 115
- 匯算清繳調(diào)增計(jì)提工作7萬(wàn)元,6月份之前未發(fā)放,借,應(yīng)付職工薪酬-工資,7萬(wàn)元,貸,利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),7萬(wàn)元, 1416
- 你好,老師,想問下今個(gè)月修改了去年一整年的個(gè)稅工資,刪除了一個(gè)人的,那么可以不更正匯算清繳,直接在今年的賬務(wù)作調(diào)整嗎?分錄如下: 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 125
- 老師好 我今年調(diào)賬把2021年沒有計(jì)提的補(bǔ)計(jì)提了 會(huì)影響年初未分配利潤(rùn)和應(yīng)付職工薪酬 期末是不是調(diào)應(yīng)付職工薪酬 貸未分配利潤(rùn)呀 10653
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