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比如10萬的無票收入,我們企業(yè)我就要納1.3萬的銷項稅……最終增值稅就是1.3減去帶抵扣的進項,我們企業(yè)要先納這1.3萬的銷項稅額,之后再去抵扣嗎?還是直接不納稅扣減

84785028| 提問時間:2019 05/23 15:37
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
一般納稅人銷項-進項=增值稅
2019 05/23 15:38
84785028
2019 05/23 15:40
這個我知道,我是不是要先把1.3萬這個無票收入的銷項納了,之后再去抵減進項……
答疑郭老師
2019 05/23 16:08
不需要,所有的銷項-進項 按這個交稅
84785028
2019 05/23 16:13
那我10萬是無票收入……銷項算出來是1.3萬,不補繳這個銷項?最后算增值稅,直接1.3減去待抵扣進項嗎?
答疑郭老師
2019 05/23 16:43
1.3-認證的進項稅額 按這個交稅
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