老師好,2月有筆預(yù)付賬款分錄做錯(cuò)了,付款時(shí)發(fā)票沒收到,付款時(shí):借預(yù)付賬款 貸銀行存款。 當(dāng)月又做了筆分錄:借制造費(fèi)用-低值易耗品 貸預(yù)付賬款 3月收到發(fā)票時(shí)又重新做了筆:借制造費(fèi)用-低值易耗品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸預(yù)付賬款 變成現(xiàn)在預(yù)付賬款在貸方,應(yīng)該怎么調(diào)整過(guò)來(lái)呢?
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實(shí)務(wù)
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速問速答您好
把3月的分錄紅字沖銷
然后做
借 制造費(fèi)用~低值易耗品 借方紅字
借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字
2019 05/23 16:03
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- 我現(xiàn)在支付了一筆預(yù)付款,對(duì)方也開票了,我該做什么分錄?。我現(xiàn)在是這樣做的,借:預(yù)付賬款 應(yīng)交稅金 貸:銀行存款 230
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