問題已解決
我想請(qǐng)教一下,我這個(gè)月支付上個(gè)月的貨款,借:應(yīng)付帳款,貸:銀行存款,現(xiàn)在問題來了,如果我這個(gè)月4月9日購(gòu)買了一些材料,我20號(hào)才付款,那么我應(yīng)該做應(yīng)付帳款還是相應(yīng)做庫(kù)存商品/原材料呢
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速問速答借原材料貸銀存就可以
2019 05/24 22:12
84784968
2019 05/24 22:19
我們是內(nèi)賬老板說不做原材料科目,那要做什么科目好,本來所購(gòu)買回來的東西都是車間用的材料
答疑郭老師
2019 05/24 22:20
這個(gè)是用來生產(chǎn)的嗎
買來直接用?
84784968
2019 05/24 22:25
有用來生產(chǎn)的也有直接用的,直接用的我就當(dāng)外購(gòu)成品,因此分錄就是借:庫(kù)存商品,但是買回來是配件或材料,需要車間加工的,如果不做原材料那要做什么適當(dāng)
答疑郭老師
2019 05/24 22:36
買回來直接用的借生產(chǎn)成本貸銀存比較合適
買回來在倉(cāng)庫(kù)記周轉(zhuǎn)材料吧,這個(gè)允許嗎
你不記原材料你,盤點(diǎn)的時(shí)候不好核對(duì)了
84784968
2019 05/24 22:39
沒辦法,領(lǐng)導(dǎo)說不設(shè)原材料這個(gè)科目
84784968
2019 05/24 22:40
還有想問一下車間所產(chǎn)生的各種各樣的費(fèi)用,例如差旅費(fèi),過橋費(fèi)的,正常分錄是借:制造費(fèi)用,貸:現(xiàn)金,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用,現(xiàn)在能不能直接做成:借:生產(chǎn)成本,貸:現(xiàn)金
84784968
2019 05/24 22:41
還有,買回來是外購(gòu)成品,直接銷售的,怎么是做生產(chǎn)成本
84784968
2019 05/24 22:44
而且周轉(zhuǎn)材料,是針對(duì)包裝物,低值易耗品,如果原材料納入周轉(zhuǎn)材料,有點(diǎn)不妥
答疑郭老師
2019 05/24 23:07
可以的,但是有個(gè)問題你加到那個(gè)商品里面,你這樣核算成本就不準(zhǔn)確了
答疑郭老師
2019 05/24 23:07
是不妥,但是你得有庫(kù)存,你也沒有領(lǐng)用,你的制造費(fèi)用每月都分?jǐn)倖?/div>
84784968
2019 05/25 11:59
不設(shè)制造費(fèi),所以這個(gè)內(nèi)帳我做得好納悶
84784968
2019 05/25 12:01
現(xiàn)在生產(chǎn)管理人員所產(chǎn)生的過橋費(fèi),油費(fèi),還有餐費(fèi),正常是借:制造費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,但現(xiàn)在是:借:生產(chǎn)成本,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,在月末,我都不知如何結(jié)束
84784968
2019 05/25 12:07
還有,我們平時(shí)私戶獨(dú)立所付的開票稅金,我一直的分錄都是借:管理費(fèi)用 貸:辦公費(fèi),但老板說不行,那請(qǐng)問怎么做分錄好
答疑郭老師
2019 05/25 14:05
內(nèi)賬你核算具體的產(chǎn)品的成本嗎
核算的額需要把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
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