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我們公司月末結(jié)轉(zhuǎn)成本,是當月采購的月末全部結(jié)轉(zhuǎn) 不管賣沒賣完,當月采購的就放學全部結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣做可以嗎?
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速問速答您好
應該按照銷售的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019 05/29 12:27
84784954
2019 05/29 12:27
所以 我們這樣做是不可以的是吧?
bamboo老師
2019 05/29 12:28
對的 不符合配比原則
84784954
2019 05/29 12:29
但是以前的會計都是這么做的 我現(xiàn)在該怎么辦呢
bamboo老師
2019 05/29 12:31
如果有庫存的話 先盤點 然后做賬務處理
您現(xiàn)在根據(jù)銷售的數(shù)量匹配結(jié)轉(zhuǎn)出庫成本
84784954
2019 05/29 12:33
盤點過后 怎么做賬務出來
84784954
2019 05/29 12:33
處理
bamboo老師
2019 05/29 12:36
調(diào)整主營業(yè)務成本
84784954
2019 05/29 12:37
分錄怎么做?
bamboo老師
2019 05/29 12:37
借:主營業(yè)務成本 借方紅字
貸:庫存商品 貸方紅字
84784954
2019 05/29 12:45
都紅字?
bamboo老師
2019 05/29 12:46
是的 多結(jié)賬了 紅字沖銷
84784954
2019 05/29 12:46
懂了 謝謝老師
bamboo老師
2019 05/29 12:49
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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