問(wèn)題已解決

老師,我們這個(gè)月抵扣的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)賣出的不符合,是不是不能結(jié)轉(zhuǎn)成本?那么下個(gè)月如果回來(lái)的進(jìn)賬票和上個(gè)月的銷賬票一致但是又和這個(gè)月銷賬不一致那成本能結(jié)轉(zhuǎn)嗎(就是這個(gè)月為了抵扣增值稅認(rèn)證了所有的發(fā)票,本該用于銷售的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票下個(gè)月才能回來(lái),就是下個(gè)月回來(lái)還能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎)

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/29 15:56
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以暫估入賬,按你們實(shí)際先結(jié)轉(zhuǎn)成本,后面取得發(fā)票有差額就沖回按發(fā)票重新做
2019 05/29 16:05
84784961
2019 05/29 16:22
我們是一般納稅人,也可以暫估入賬嗎?是不是先按票面含稅金額入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后次月收回發(fā)票后,在沖回全部金額,再按票入嗎
maize老師
2019 05/29 16:23
可以,沒(méi)有取得成本發(fā)票可以先按實(shí)際到賬先暫估入庫(kù)
84784961
2019 05/29 16:30
好的,謝謝老師
maize老師
2019 05/30 08:26
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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