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增值稅: 小規(guī)模納稅人、個(gè)體工商戶(hù),月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元(季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)元)以?xún)?nèi)免征增值稅。 我們是按季度申報(bào)增值稅的小規(guī)模納稅人,如果4月、5月不開(kāi)票,6月開(kāi)30萬(wàn)增值稅普通發(fā)票,是否享受免征增值稅呢? 如果4月、5月已經(jīng)代開(kāi)了10萬(wàn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,那么是否含在這個(gè)這個(gè)季度30萬(wàn)的銷(xiāo)售額內(nèi)?

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/30 11:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 如果4月、5月不開(kāi)票,6月開(kāi)30萬(wàn)增值稅普通發(fā)票,是免征增值稅(因?yàn)椴缓愂杖氲陀?0萬(wàn)) 如果4月、5月已經(jīng)代開(kāi)了10萬(wàn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票是屬于這30萬(wàn)之內(nèi)的,剩下免征增值稅普通發(fā)票的額度只有20萬(wàn) 了
2019 05/30 11:35
84784971
2019 05/30 11:43
代開(kāi)的專(zhuān)票已經(jīng)打印發(fā)票時(shí)繳納了增值稅了呀
鄒老師
2019 05/30 11:45
你好,代開(kāi)發(fā)票是當(dāng)場(chǎng)繳納增值稅,季度申報(bào)的時(shí)候體現(xiàn)在預(yù)交稅額欄次,可以抵扣增值稅應(yīng)納稅額 比如代開(kāi)不含稅10萬(wàn),普通發(fā)票不含稅30萬(wàn) 季度收入40萬(wàn),應(yīng)納稅額1.2萬(wàn),預(yù)交了0.3萬(wàn),需要補(bǔ)交0.9萬(wàn)普通發(fā)票對(duì)應(yīng)的增值稅
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