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對(duì)方給我司開具這發(fā)票我該如何賬務(wù)處理

84785008| 提問時(shí)間:2019 05/30 15:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
一般固定資產(chǎn)入賬的時(shí)候根據(jù)最低付款額,借記固定資產(chǎn),借記應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 后期收到票據(jù)時(shí),借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸記應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 收到對(duì)方開據(jù)的增值稅專用發(fā)票時(shí),如你是購(gòu)進(jìn)原材料,根據(jù)發(fā)票上的金額做分錄: 借:原材料 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:現(xiàn)金/銀行
2019 05/30 16:00
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