問題已解決

問題一,上月零庫存,本月無購進,本月有銷售,如何結轉成本。問題二,上月多計成本,把本月銷售的成本先在上月結轉啦,導致本月銷售600,實際庫存只有400,如何做供應鏈的庫存。要財務帳與供應鏈一致,庫存數(shù)一樣。謝謝?

84784973| 提問時間:2019 05/30 22:06
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,1、結轉成本,借;主營業(yè)務成本,貸:應付賬款-暫估款。2、本月按400結轉成本就行了。
2019 05/31 00:00
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