問題已解決

老師您好,我們審計(jì)幫我調(diào)整了2018年視同銷售增值稅,這個(gè)要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?對(duì)應(yīng)的附加稅要怎么處理?

84785036| 提問時(shí)間:2019 05/31 14:14
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!增值稅正常處理就可以的,附加稅通過以前年度損益調(diào)整處理
2019 05/31 14:27
84785036
2019 05/31 14:31
怎么每個(gè)老師的說法都不一?有的老師告訴我增值稅要通過以前年度損益調(diào)整處理,附加稅不用
耿老師
2019 05/31 14:34
你好!以前年度損益調(diào)整科目至調(diào)整涉及損益類科目的跨年業(yè)務(wù),增值稅是價(jià)外稅不影響損益,附加稅影響損益所以需要通過以前年度損益調(diào)整
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