问题已解决

老師:現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣都是本月抵扣上月留抵稅額,專業(yè)分包現(xiàn)在開票給我們(專票),我現(xiàn)在開票給甲方,交稅時應(yīng)該作為差額計稅直接抵扣的吧,不用等到這個月認(rèn)證好,再到下個月抵扣開票吧?

84784966| 提问时间:2019 06/02 15:09
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
月月老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月可以認(rèn)證抵扣。
2019 06/02 15:11
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~