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加計抵減有留底額怎么做分錄

84784959| 提問時間:2019 06/04 09:15
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
這個加計抵減的賬務處理 借:應交稅費——應交增值稅(加計抵減) 貸:營業(yè)外收入——減免稅費 對于本月有留抵的加計抵減的金額,直接留在應交稅費——應交增值稅(加計抵減)科目中,不用賬務處理
2019 06/04 09:16
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