問題已解決

有一筆尾款確定不能收回,請(qǐng)問怎么做分錄?

84784984| 提問時(shí)間:2019 06/05 10:42
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,這個(gè)縣計(jì)提壞賬,再轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
2019 06/05 10:43
84784984
2019 06/05 10:57
計(jì)提壞賬的分錄是怎么做的?
暖暖老師
2019 06/05 10:59
借資產(chǎn)減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備
84784984
2019 06/05 11:03
那是不是還要做借:壞賬準(zhǔn)備貸:應(yīng)收賬款 借:營業(yè)外支出 貸:資產(chǎn)減值損失 都可以在一個(gè)月的時(shí)候做嗎,當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月確認(rèn)
暖暖老師
2019 06/05 11:04
可以在一個(gè)月內(nèi)做賬的
84784984
2019 06/05 11:08
如果不在一個(gè)月內(nèi)做的的話那個(gè)資產(chǎn)減值損失結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,是在確認(rèn)壞賬也就是做了前面那筆借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款的時(shí)候做的,還是說資產(chǎn)減值損失要當(dāng)月計(jì)提的時(shí)候就要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出。
暖暖老師
2019 06/05 11:09
先計(jì)提,最后確認(rèn)時(shí)轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
84784984
2019 06/05 11:12
好的,謝謝
84784984
2019 06/05 11:12
就是說我當(dāng)月計(jì)提在當(dāng)月確認(rèn)也是可以的是吧
暖暖老師
2019 06/05 11:13
是的餓,可以同步,可以錯(cuò)開
84784984
2019 06/05 11:16
謝謝
暖暖老師
2019 06/05 11:17
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