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老師,請(qǐng)問,資產(chǎn)負(fù)債表里面的填列項(xiàng)目,應(yīng)收賬款項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)-計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列。這個(gè)數(shù)據(jù),是應(yīng)該填在資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額那里,還是期末余額那里?

84784987| 提問時(shí)間:2019 06/06 12:16
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你做資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)該是填寫在期末余額那里
2019 06/06 12:18
84784987
2019 06/06 12:19
那,期初,就沒有數(shù)據(jù)嗎?
meizi老師
2019 06/06 12:23
你好 資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)就是年初數(shù)。 你們上年有帳 就應(yīng)該有帳的話結(jié)轉(zhuǎn)到今年期初的
84784987
2019 06/06 12:27
84784987
2019 06/06 12:27
老師,您給看一下
84784987
2019 06/06 12:28
應(yīng)收款項(xiàng),應(yīng)付款項(xiàng),我應(yīng)該在資產(chǎn)負(fù)債表里面,怎么填寫期初,期末數(shù)據(jù)?
meizi老師
2019 06/06 13:35
你好 你去年18年12月的對(duì)應(yīng)科目期末數(shù)據(jù)就是你19年的期初數(shù)據(jù)
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