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請問:有一筆已經(jīng)支付的款項,本應(yīng)前期每月計提費用但未提的,是應(yīng)該計入“應(yīng)收款”還是“預(yù)付款”?

84785002| 提問時間:2019 06/10 10:42
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鄒老師
金牌答疑老師
你好,計提的時候,貸方通過預(yù)付賬款核算就是了
2019 06/10 10:44
84785002
2019 06/10 10:54
是補提前期的費用,也可以用預(yù)付款核算嗎?
鄒老師
2019 06/10 11:00
你好,有一筆已經(jīng)支付的款項,說明先支付計入了預(yù)付賬款核算,后面計提,就可以沖銷預(yù)付賬款
84785002
2019 06/10 11:05
從費用配比角度來看,是2018年的費用,2019年支付,也算預(yù)支付嗎?審計人員說不能算預(yù)付款。
鄒老師
2019 06/10 11:09
你好,這樣不屬于預(yù)支付 2018年計入貸方其他應(yīng)付款等科目核算,2019年,借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款
84785002
2019 06/10 11:20
關(guān)鍵是2018年就壓根沒有任何記賬處理。
84785002
2019 06/10 11:21
2018年沒有提費用,貸其他應(yīng)付,
鄒老師
2019 06/10 11:31
你好,那就需要補計提才是的 借;以前年度損益調(diào)整,貸;其他應(yīng)付款
84785002
2019 06/10 11:38
你的意思是用“其他應(yīng)付帳款“來核算嗎?
84785002
2019 06/10 11:41
支付時借其他應(yīng)付款,貸銀行存款;補提時借管理費用,貸其他應(yīng)付款。
鄒老師
2019 06/10 11:41
你好,是的,計提沒有了預(yù)提費用科目,就通過其他應(yīng)付款貸方核算
84785002
2019 06/10 11:46
但是這樣其他應(yīng)付款就是負數(shù)余額,審計人員說這樣不好看,要求轉(zhuǎn)到“其他應(yīng)收款“使余額為正數(shù)。
鄒老師
2019 06/10 11:48
你好,其他應(yīng)付款計入貸方,在其他應(yīng)付款期末是正數(shù)啊,怎么會是負數(shù)呢
84785002
2019 06/10 11:53
因為支付時借其他應(yīng)付24萬,計提時每月2萬貸其他應(yīng)付,從7-12月,供貸其他應(yīng)付12萬,12月底其他應(yīng)付借方余額12萬呀,是負數(shù)
鄒老師
2019 06/10 11:55
你好,支付的時候計入預(yù)付賬款,這樣其他應(yīng)付款就沒有負數(shù)了
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