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增值稅專用發(fā)票稅率13%,開錯,開成16%的了,稅務(wù)局要寫情況說明

84785040| 提問時間:2019 06/11 21:09
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姜老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師
當(dāng)時什么原因選的16%的稅率據(jù)實填寫就可以了。可以說記錯了或者是誤選錯了都可以。然后下個月做紅沖,填寫紅字信息表,開紅字發(fā)票。
2019 06/11 21:11
84785040
2019 06/11 21:29
稅務(wù)局專管員讓我們寫一份情況說明,發(fā)貨是3月份申報納稅3月份未申報未開票數(shù)
84785040
2019 06/11 21:33
意思就是4月份不好開據(jù)稅率16的只好開據(jù)13的稅率
姜老師
2019 06/11 22:47
你可以這樣寫:此次交易實際發(fā)貨時間為3月份,由于當(dāng)時在申報增值稅時忘記申報未開票收入,4月份政策變更稅率由原來16%變更為13%,所以開票時將發(fā)票稅率開成16%,特此說明。
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