問題已解決

關于出口退稅的發(fā)票已經(jīng)在網(wǎng)上勾選退稅認證,后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,我這邊開了紅字申請單給供應商,收到了正確的藍字發(fā)票和對應的紅字發(fā)票。那我申報增值稅申報表二的時候,進項再做轉(zhuǎn)出的話就會多扣了這部分進項,開出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明的話,退稅專管員說你這個不屬于這個范圍,不能做證明?,F(xiàn)在怎么處理?

84785005| 提問時間:2019 06/13 13:36
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
你好,同學你現(xiàn)在多扣了進項,現(xiàn)在只能再開一個銷項,或者手工做一個不開票的銷項來抵,問一下專管這樣行不行。
2019 06/13 14:49
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