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老師,我當(dāng)月買了辦公桌,總價(jià)20萬,我當(dāng)月支付了30%,這時(shí)候要怎么寫分錄

84785035| 提問時(shí)間:2019 06/20 17:04
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,借 預(yù)付賬款0.6 貸 銀行存款即可
2019 06/20 17:05
84785035
2019 06/20 17:07
老師,這是買辦公用品哦,而且辦公桌已經(jīng)投入使用了,確定是用預(yù)付賬款嗎,不是用在建工程嗎?那我什么時(shí)候入固定資產(chǎn)?
汪晨老師
2019 06/20 17:13
你好,付尾款的時(shí)候,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。500萬以下,也可以直接計(jì)入費(fèi)用的。
84785035
2019 06/20 17:19
我們公司要求,高于3500就要入固定資產(chǎn),然后進(jìn)行折舊
汪晨老師
2019 06/20 17:21
你好,那你就入固定資產(chǎn),可以的,根據(jù)企業(yè)的要求。
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