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劉老師:你好,我司先預付三個月的租金,但是下個月才取得發(fā)票,請問預付租金和取得發(fā)票的時候如何做會計分錄,又攤銷又如何做會計分錄呢

84785017| 提問時間:2019 06/22 09:30
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
預付做借其他應付款,貸銀行,按月做費用借管理費用 貸預付賬款,你收到發(fā)票做借預付賬款 房租貸其他應付款
2019 06/22 09:32
84785017
2019 06/22 09:38
汪老師同:你好,我司先預付三個月的租金,但是下個月才取得是增值稅專用發(fā)票,請問預付租金和次月取得增值稅專用發(fā)票以及攤銷的時候如何做會計分錄? 著重提示:是取得增值稅專用發(fā)票
maize老師
2019 06/22 09:39
你收到發(fā)票做借預付賬款 房租 應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸其他應付款
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