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老師請問,商貿公司 供應商給我們返利,還有我們兌換瓶蓋的費用,最后直接都是沖減貨款,他們在開發(fā)票時直接開折扣,我想問我們這邊如何賬務處理???瓶蓋的費用是我們墊付的,我們該如何賬務處理?
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速問速答同學。你直接根據(jù)開具的發(fā)票折后金額作為你新購買的成本處理。
墊付的你后面直接沖你的貨款,你是直接通過
借:應付賬款
貸:其他應收款處理
2019 06/26 09:58
84784983
2019 06/26 10:20
老師意思是返利這里直接沖貨款的話,就不需要別的賬務處理了(不用體現(xiàn)返利了)。直接就按他們開票后的價格入庫 付貨款就可以了是嗎?還有就是我們本身公司也會給客戶返利,還有搭贈,老師我們給我們的客戶的優(yōu)惠我應該如何賬務處理?(老師我是小白,您多指教?。?/div>
陳詩晗老師
2019 06/26 10:24
前面 部分就是這個意思。
后面你給客戶返利 然后給客戶的優(yōu)惠,你是沖減你的銷售收入或作為銷售費用處理的
84784983
2019 06/26 10:42
老師我們公司 是有著兩種模式,搭贈 或是返利 ,老師我要是都在發(fā)票上體現(xiàn)的話是不是就直接沖減(降低)我的成本了,假如要計入到銷售費用里的話。老師我們是不是得多繳納增值稅啊?
陳詩晗老師
2019 06/26 10:43
你直接在發(fā)票上體現(xiàn),沖減你的收入,這樣你少了增值稅也少了所得稅。
84784983
2019 06/26 10:46
但是有的客戶即有搭贈也有返利的,這種情況我能都在發(fā)票上開具嗎?
陳詩晗老師
2019 06/26 10:47
一樣的在發(fā)票上開具,這樣處理是最規(guī)范的
84784983
2019 06/26 11:07
老師您的意思是這兩種方案可以同時開具在發(fā)票上嗎?
84784983
2019 06/26 11:12
老師我們公司以前一直沒有規(guī)范做賬,以至于進項票好多過期沒有認證,也沒有在外賬上做入庫處理,現(xiàn)在公司想正規(guī)做賬,不在把收入都入在內賬了,那我還需要把前期的滯留入到外賬嗎?我還是從想在開始正規(guī),前的的錯誤先不去管它?。浚ㄒ驗槲业耐赓~發(fā)票還都是18年7月以后的,我得先補以前的???)
陳詩晗老師
2019 06/26 11:19
是的,同學。都是在發(fā)票上開具的。
你先處理后面的正規(guī)處理,之前的如果是專票,我建議還是體現(xiàn)在外賬,以免成為滯留票
84784983
2019 06/26 12:08
老師前面的已經是過期形成滯留的了,我現(xiàn)在的話就是從2018年7月開始,把所有進項認證,一點一點往后做,前期的滯留可以先不管嗎?是在是 太多了!我就在想先把沒過期的正規(guī)了!
陳詩晗老師
2019 06/26 13:09
可以,先把沒過期的認證了抵扣,之前的后面再做處理
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