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老師,我是建筑業(yè)財務(wù),請問開具發(fā)票給甲方后賬務(wù)怎樣處理

84785009| 提問時間:2019 06/26 14:05
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季老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,建造師
按結(jié)算單和發(fā)票記賬,借應(yīng)收賬款 貸合同結(jié)算
2019 06/26 14:08
84785009
2019 06/26 14:24
這是我開票后登的憑證,麻煩老師看看,這樣可以嗎?
季老師
2019 06/26 14:56
科目不同,但反映的業(yè)務(wù)一樣,是可以的。
84785009
2019 06/26 15:12
結(jié)轉(zhuǎn)成本我是暫估的,等工程完工后一起清算,這樣可以嗎?
84785009
2019 06/26 15:13
工程完工后怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀?
季老師
2019 06/26 15:23
可以,工程完工收入成本 毛利確定。工程施工和工程結(jié)算對沖。
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