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老師,我是建筑工程有限公司,今年6月份開的去年工程的發(fā)票,今年夠進的材料能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,去年工程的人工費還有好大金額沒開票,暫且掛的預付款呢,工頭不計劃開票,那塊成本也不知道怎么處理

84784986| 提問時間:2019 06/27 09:29
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叮當老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,初級會計師,建筑業(yè)
你好!只要是真實的,可以結(jié)轉(zhuǎn)哈。繳稅的時候都是各個項目匯總繳納的。但一定要記清楚那些項目還缺票的,盡快補齊,否則各個項目容易混亂。稅務局來查賬,你們無法準確提供數(shù)據(jù),搞不好就要被核定繳納哈。
2019 06/27 09:38
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