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6月份繳納5月份增值稅額,怎么做帳務(wù)處理呢?

84785002| 提問時(shí)間:2019 06/28 11:07
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人
2019 06/28 11:07
84785002
2019 06/28 11:08
一般納稅人
84785002
2019 06/28 11:09
還有抵扣稅控盤的480元
bamboo老師
2019 06/28 11:10
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 減免稅款 年末的時(shí)候做分錄結(jié)平 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款等
84785002
2019 06/28 11:13
等于沒回答
bamboo老師
2019 06/28 11:14
6月份繳納5月份增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 減免稅款480 您沒有入賬進(jìn)行賬務(wù)處理么
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