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你好!老師,我公司涉及和前物業(yè)財(cái)務(wù)交接,前物業(yè)公司預(yù)收了物業(yè)費(fèi),我司開票給了前物業(yè)公司,我司也帶收了前物業(yè)公司的物業(yè)費(fèi),現(xiàn)在兩者抵消后前物業(yè)公司將差額打給了我司,請問這個賬務(wù)處理要怎么做?

84784999| 提問時間:2019 06/30 14:52
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計(jì)師
前物業(yè)公司預(yù)收了物業(yè)費(fèi),我司開票給了前物業(yè)公司 相當(dāng)于你們收款了嗎?
2019 06/30 14:55
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