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員工出差車票可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額在申報稅時怎么填?

84784968| 提問時間:2019 07/01 16:10
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
和其他進(jìn)項(xiàng)稅抵扣一樣填寫
2019 07/01 16:11
84784968
2019 07/01 16:23
其他進(jìn)項(xiàng)做認(rèn)證后自動顯示在報表上了,這個運(yùn)輸交通的車票不用認(rèn)證的,怎么填?
軼塵老師
2019 07/01 16:54
增值稅一般納稅人申報抵扣的通行費(fèi)電子發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,在納稅申報時應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”相關(guān)欄次中,運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)
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