問(wèn)題已解決

增值稅已經(jīng)申報(bào)繳稅,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤但稅款金額不變,在同一征稅期內(nèi)進(jìn)行了更正申報(bào),但是電子稅務(wù)局顯示仍需繳款,是否是需要在更正申報(bào)的報(bào)表中填當(dāng)期已交的稅款,如果是需填在哪一行

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/01 22:11
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你如果是在大廳更改,那么是不需要再更改處理的
2019 07/01 22:13
84785020
2019 07/01 22:15
我是在電子稅務(wù)局更正的,我想問(wèn)是不是要把當(dāng)期已經(jīng)交的稅款填到報(bào)表中,如果要填要填在那一行
陳詩(shī)晗老師
2019 07/01 22:19
當(dāng)期已經(jīng)交納的你是填寫在預(yù)交欄。
84785020
2019 07/01 22:22
陳詩(shī)晗老師
2019 07/01 22:22
填寫在27和30欄,你這是填寫在
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