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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 請問在什么情況下用 應(yīng)交稅費(fèi)~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你 好 一般是輔導(dǎo)期的時(shí)的進(jìn)項(xiàng)這樣寫
2019 07/03 11:35
84785036
2019 07/03 13:59
比如:2019.05月份銷項(xiàng)稅額是1300元,但進(jìn)項(xiàng)稅額己認(rèn)證OK的有2600元,
哪2019.05月份可抵扣1300元,另外的1300元結(jié)轉(zhuǎn)到下個月抵扣,是否要記入
到“應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
分錄是這樣做的嗎?
當(dāng)購進(jìn)時(shí):
借:原材料 ? 20 000
? 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) ?1300
? ? ? ? --待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ? 1300
?貸:應(yīng)付帳款 ? 22 600
當(dāng)下月抵扣時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) ?1300
? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?1300
這樣可以嗎?
玲老師
2019 07/03 14:11
不對 現(xiàn)在待抵扣這個科目就是輔導(dǎo)期一般納稅人可以用
你認(rèn)證了就記進(jìn)項(xiàng) 抵扣不了的自動留 抵不做分錄
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