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進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,記在借方還是貸方?對(duì)應(yīng)科目是什么?

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/03 16:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:原材料等科目 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款
2019 07/03 16:51
84785046
2019 07/03 16:54
認(rèn)證了買稅盤(pán)的專票,怎么做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?。?/div>
鄒老師
2019 07/03 16:54
你好 借;管理費(fèi)用 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
84785046
2019 07/03 16:58
報(bào)稅的那個(gè)月全額抵減,再做抵減的帳是嗎?
鄒老師
2019 07/03 17:00
你好,是的,是這樣的
84785046
2019 07/03 17:02
借:增值稅減免,借:紅字管理費(fèi)用,是嗎?
鄒老師
2019 07/03 17:08
你好,減免的時(shí)候做這個(gè)分錄 借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
84785046
2019 07/03 17:09
謝謝
鄒老師
2019 07/03 17:09
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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