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去年單位發(fā)生購貨,今年發(fā)票被通知為非正常發(fā)票,已抵扣進項稅,現(xiàn)要做進項稅轉(zhuǎn)出處理,補交增值稅,要如何做分錄呢,單位為一般納稅人企業(yè)

84784971| 提问时间:2019 07/03 17:11
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田老師
金牌答疑老师
职称:會計師
進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄: 借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出
2019 07/03 17:15
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