問題已解決
老師,我公司1月收了甲公司預付款10萬,當時做的會計分錄是 借:銀行 貸:預付帳款 現(xiàn)在4 月給甲方公司開具增值稅發(fā)票.那我應如何做帳啊 是先 借 應收帳款 貸 營業(yè)收入 貸應付增值稅 之后再 借 預收帳款 貸 應收帳款?? 還是直接 預收帳款 貸 營業(yè)收入,貸應付增值稅
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速問速答借:銀行 貸:預付帳款
這步應該是預收賬款
4月份
借:預收賬款
貸:主營業(yè)務收入
銷項稅額
2019 07/04 12:58
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