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老師,我公司1月收了甲公司預(yù)付款10萬,當(dāng)時(shí)做的會(huì)計(jì)分錄是 借:銀行 貸:預(yù)付帳款 現(xiàn)在4 月給甲方公司開具增值稅發(fā)票.那我應(yīng)如何做帳啊 是先 借 應(yīng)收帳款 貸 營(yíng)業(yè)收入 貸應(yīng)付增值稅 之后再 借 預(yù)收帳款 貸 應(yīng)收帳款?? 還是直接 預(yù)收帳款 貸 營(yíng)業(yè)收入,貸應(yīng)付增值稅

84785032| 提問時(shí)間:2019 07/04 12:55
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職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:銀行 貸:預(yù)付帳款 這步應(yīng)該是預(yù)收賬款 4月份 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額
2019 07/04 12:58
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