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老師,我公司1月收了甲公司預付款10萬,當時做的會計分錄是 借:銀行 貸:預付帳款 現(xiàn)在4 月給甲方公司開具增值稅發(fā)票.那我應如何做帳啊 是先 借 應收帳款 貸 營業(yè)收入 貸應付增值稅 之后再 借 預收帳款 貸 應收帳款?? 還是直接 預收帳款 貸 營業(yè)收入,貸應付增值稅

84785032| 提問時間:2019 07/04 12:55
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
借:銀行 貸:預付帳款 這步應該是預收賬款 4月份 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 銷項稅額
2019 07/04 12:58
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