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老師,關(guān)于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅可以加計扣除10%的政策。這個政策是從今年4月份開始實(shí)施的,在5月份申報4月份稅金時,由于企業(yè)還沒有通過認(rèn)定,所以申報時并沒有申報10%加計扣除,且當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,有留抵稅額。在申報5月份稅金時,合并將4月和5月進(jìn)項(xiàng)稅額的10%進(jìn)行了申報。請問,4月份本身就是有留抵進(jìn)項(xiàng)稅,還可以加計抵扣10%嗎?

84785036| 提問時間:2019 07/05 13:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,這個不影響的
2019 07/05 13:58
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