問(wèn)題已解決
老師,增值稅申報(bào)表分次預(yù)繳稅額是怎么來(lái)的,能不能是負(fù)的,本期繳納上期應(yīng)納稅額是正的,減去分次預(yù)繳稅額,才是本期已繳稅額嗎
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速問(wèn)速答你好,期初+本期-本期抵減=期末
2019 07/05 14:02
84785026
2019 07/05 14:05
那分次預(yù)繳稅額可以是負(fù)的嗎
小黎老師
2019 07/05 14:06
您好,分次預(yù)繳稅額怎么可以是負(fù)數(shù)呢,
84785026
2019 07/05 14:09
老師,就是本期繳納增值稅較多,我能不能不交,和下月一起交,下月的進(jìn)項(xiàng)能抵扣這個(gè)月的嗎
小黎老師
2019 07/05 14:15
您好,預(yù)繳的增值稅當(dāng)月可以不抵扣,只要不填本期實(shí)際抵減額就可以
84785026
2019 07/05 14:24
老師,是本期應(yīng)交增值稅較多,我想問(wèn)下月的進(jìn)項(xiàng)能抵扣本月嗎
小黎老師
2019 07/05 14:27
您好,本月交了交了,下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)多只可以留底,不可以抵扣這個(gè)月交的
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