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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)貨物少了,但是收到的發(fā)票是按合同數(shù)量開的,對(duì)方說以后補(bǔ)貨,所以就先按真實(shí)入庫做賬進(jìn)庫存,但是后來對(duì)方不補(bǔ)貨了,說開紅沖發(fā)票,這要怎么做賬呢?
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速問速答之前的發(fā)票你也沒有做賬是不是
2019 07/05 16:29
84785023
2019 07/05 16:59
做了,按真實(shí)入庫做
郭老師
2019 07/05 17:08
沒給你的貨物你怎么記得,開的專票你都抵扣了嗎
84785023
2019 07/05 17:13
抵扣了,是這樣的,如果發(fā)現(xiàn)貨物少了,我們會(huì)復(fù)印一份發(fā)票單獨(dú)放好,做賬還是根據(jù)真實(shí)入庫做,因?yàn)閷?duì)方后面再補(bǔ)貨,但是結(jié)果沒補(bǔ)。那么正規(guī)該如何做呢
郭老師
2019 07/05 17:19
你開紅字信息表,對(duì)方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票,你們之前按發(fā)票入賬的紅沖,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785023
2019 07/05 17:34
你說的紅沖發(fā)票是開入庫貨物少的那部分紅字發(fā)票嗎還是全部金額紅沖,再另外開一張發(fā)票
郭老師
2019 07/05 17:42
入庫貨物少的那部分紅沖
84785023
2019 07/05 17:56
嗯,可是之前我們是按真實(shí)入庫入賬的,為什么要紅沖?打個(gè)比方,入庫8000,但是發(fā)票是10000,然后我們?nèi)胭~就按8000進(jìn),進(jìn)項(xiàng)稅也是8000對(duì)應(yīng)的稅額。
郭老師
2019 07/05 18:02
那你剩余的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了嗎
那就不需要沖
開了紅字信息表附表二不轉(zhuǎn)出申報(bào)不通過,去你稅務(wù)局報(bào)
84785023
2019 07/05 18:03
你是說讓我先按發(fā)票入賬,后面如果開紅字發(fā)票了,再做相應(yīng)紅沖以及進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對(duì)嗎?但是這樣一來,當(dāng)時(shí),入庫單就和發(fā)票不一致啊
84785023
2019 07/05 18:05
那就申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嘛
郭老師
2019 07/05 18:19
你現(xiàn)在的情況就是這樣,開紅字信息表,下月去稅務(wù)局申報(bào)
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